Enlight Renewable Energy (ENLT), kluczowy gracz w sektorze energii odnawialnej, odnotował znaczny wzrost wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Przychody spółki wzrosły o 61% do 85 mln USD, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 39% do 58 mln USD w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
Enlight skorygował również w górę swoje całoroczne prognozy, prognozując obecnie przychody w wysokości od 345 mln USD do 360 mln USD i EBITDA w przedziale od 245 mln USD do 260 mln USD. Ta pozytywna prognoza jest wspierana przez wysiłki firmy na rzecz ekspansji na rynku amerykańskim, gdzie ma wiele projektów w budowie, które mogą przyczynić się zarówno do przychodów, jak i EBITDA po ich zakończeniu.
Kluczowe wnioski
- Przychody Enlight Renewable Energy w drugim kwartale wzrosły o 61% do 85 mln USD, a skorygowana EBITDA wzrosła o 39% do 58 mln USD.
- Prognoza całorocznych przychodów została podniesiona do 345-360 mln USD, a EBITDA ma wynieść 245-260 mln USD.
- Ekspansja firmy na rynku amerykańskim jest kluczowym czynnikiem wzrostu, z kilkoma projektami w budowie.
- Przewiduje się, że globalna moc wytwórcza i magazynowa potroi się do 2027 roku.
- Enlight doświadcza pozytywnych warunków rynkowych w Hiszpanii, ukończył projekty w Izraelu i zabezpiecza dodatkowe połączenia międzysieciowe.
Perspektywy firmy
- Enlight koncentruje się na potrojeniu swojej globalnej mocy wytwórczej i magazynowej do 2027 roku.
- Firma podniosła swoje całoroczne prognozy przychodów i EBITDA na 2024 rok.
- Pozytywne warunki rynkowe w Hiszpanii i postępy w Izraelu przyczyniają się do optymistycznych perspektyw.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Zysk netto spadł o 58% do 9 mln USD.
- Kompleks CO Bar w Arizonie napotyka opóźnienia z powodu reformy kolejek połączeń międzysystemowych.
Najważniejsze wydarzenia
- Kilka amerykańskich projektów jest w trakcie budowy, co powinno znacząco zwiększyć przychody i EBITDA.
- Niższe ceny modułów słonecznych i baterii, wraz z potencjalnie niższymi stopami procentowymi, są korzystne dla spółki.
- Strategia łańcucha dostaw firmy ogranicza ryzyko poprzez pozyskiwanie paneli z krajów Azji Południowo-Wschodniej, które nie zostały dotknięte kryzysem.
- Oczekuje się, że ceny PPA pozostaną wysokie lub wzrosną.
Braki
- Pomimo ogólnie pozytywnych wyników finansowych, spółka odnotowała znaczny spadek zysku netto.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Enlight przewiduje, że zwrot z nowych projektów wyniesie średnio 10,5% przed zastosowaniem dźwigni finansowej.
- Firma pracuje nad zabezpieczeniem krajowych dodatków do projektów magazynowania baterii.
- W Wirginii realizowany jest znaczny portfel projektów.
- W nadchodzących miesiącach spodziewane jest wyjaśnienie reformy Interconnection Q dla CO Bar w Arizonie.
- Zaawansowana księga rozwoju pokazuje potencjał dla 4 GW mocy wytwórczej i do 14 GW mocy magazynowania do 2027 roku.
- Niezakontraktowana pojemność magazynowa w CO Bar i niezakontraktowany projekt Snowflake w USA są obecnie badane.
Dobre wyniki Enlight Renewable Energy w drugim kwartale odzwierciedlają strategiczną pozycję firmy na rynku energii odnawialnej. Dzięki znacznej liczbie projektów i skupieniu się na rozszerzeniu swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, Enlight jest gotowy do dalszego rozwoju. Oczekuje się, że zdolność firmy do poruszania się w warunkach rynkowych i strategiczne podejście do łańcucha dostaw jeszcze bardziej wzmocnią jej kondycję finansową w nadchodzących okresach. Inwestorzy i interesariusze będą uważnie obserwować, jak firma pracuje nad realizacją swoich ambitnych celów w szybko zmieniającym się krajobrazie energetycznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.